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        索 引 号:640100-108/2019-00147 发布日期:2019-09-04
        发布机构: 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台民政局 责任部门: 办公室
        名 称:2018年度​365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公室部门决算

        2018年度​365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公室部门决算

        目  录

        第一部分  单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分  2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        (二)政府采购情况说明

        (三)国有资产占有使用情况说明

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        第四部分  名词解释

        第一部分  单位概况

        一、部门职责

        365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥办是365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组的常设办事机构,由市退役军人事务局管理,承担365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组的日常工作;承担市委、市人大、市政府、市政协等机关与驻银解放军、武警部队首脑机关的联络、沟通;承办军地领导间的交流、互访、慰问、座谈等事项以及协调军地之间的工作任务;负责组织、联络、协调市双拥工作领导小组各成员单位,对驻银解放军、武警部队开展经常性的拥军优属、拥政爱民活动;负责指导、协调各区、县(市)的双拥工作。市双拥办是参照公务员法管理的独立编制、独立核算的事业单位。市双拥办有事业编制4人,2018年年末实有在职职工4人。

        二、机构设置

        按照部门决算编报要求,纳入365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公室2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个一级预算单位。

        1.365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公室

        第二部分  2018年度部门决算表

        收入支出决算总表






        公开01表

        公开部门:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公室





        金额单位:元

        收入

        支出

        项目

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数

        栏次


        1

        栏次


        2

        一、财政拨款收入

        1

        796,109.36

        一、一般公共服务支出

        28


        其中:政府性基金预算财政拨款

        2


        二、外交支出

        29


        二、上级补助收入

        3


        三、国防支出

        30


        三、事业收入

        4


        四、公共安全支出

        31


        四、经营收入

        5


        五、教育支出

        32


        五、附属单位上缴收入

        6


        六、科学技术支出

        33


        六、其他收入

        7


        七、文化体育与传媒支出

        34



        8


        八、社会保障和就业支出

        35

        960,236.33


        9


        九、医疗卫生与计划生育支出

        36

        43,131.44


        10


        十、节能环保支出

        37



        11


        十一、城乡社区支出

        38



        12


        十二、农林水支出

        39



        13


        十三、交通运输支出

        40



        14


        十四、资源勘探信息等支出

        41



        15


        十五、商业服务业等支出

        42



        16


        十六、金融支出

        43



        17


        十七、援助其他地区支出

        44



        18


        十八、国土海洋气象等支出

        45



        19


        十九、住房保障支出

        46

        43,872.78


        20


        二十、粮油物资储备支出

        47



        21


        二十一、其他支出

        48



        22


        二十二、债务还本支出

        49



        23


        二十三、债务付息支出

        50


        本年收入合计

        24

        796,109.36 

        本年支出合计

        51

        1,047,240.55

        用事业基金弥补收支差额

        25


        结余分配

        52


        年初结转和结余

        26

        741,334.99

        年末结转和结余

        53

        490,203.80

        总计

        27

        1,537,444.35

        总计

        54

        1,537,444.3

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

        收入决算表












        公开02表


        公开部门:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公室




        金额单位:元


        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        796,109.36

        796,109.36






        208

        社会保障和就业支出

        707,615.58

        707,615.58






        20802

        民政管理事务

        660,865.58

        660,865.58






        2080204

        拥军优属

        660,865.58

        660,865.58






        20805

        行政事业单位离退休

        46,750.00

        46,750.00






        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        46,750.00

        46,750.00






        210

        医疗卫生与计划生育支出

        44,581.00

        44,581.00






        21011

        行政事业单位医疗

        44,581.00

        44,581.00






        2101101

        行政单位医疗

        19,581.00

        19,581.00






        2101103

        公务员医疗补助

        25,000.00

        25,000.00






        221

        住房保障支出

        43,912.78

        43,912.78






        22102

        住房改革支出

        43,912.78

        43,912.78






        2210201

        住房公积金

        29,092.00

        29,092.00






        2210203

        购房补贴

        14,820.78

        14,820.78






        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


        支出决算表










        公开03表

        公开部门:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公室



        金额单位:元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        1,047,240.55

        585,063.58

        462,176.97




        208

        社会保障和就业支出

        960,236.33

        498,059.36

        462,176.97




        20802

        民政管理事务

        913,486.33

        451,309.36

        462,176.97




        2080204

        拥军优属

        913,486.33

        451,309.36

        462,176.97




        20805

        行政事业单位离退休

        46,750.00

        46,750.00

        0.00




        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        46,750.00

        46,750.00

        0.00




        210

        医疗卫生与计划生育支出

        43,131.44

        43,131.44

        0.00




        21011

        行政事业单位医疗

        43,131.44

        43,131.44

        0.00




        2101101

        行政单位医疗

        18,786.80

        18,786.80

        0.00




        2101103

        公务员医疗补助

        24,344.64

        24,344.64

        0.00




        221

        住房保障支出

        43,872.78

        43,872.78

        0.00




        22102

        住房改革支出

        43,872.78

        43,872.78

        0.00




        2210201

        住房公积金

        29,052.00

        29,052.00

        0.00




        2210203

        购房补贴

        14,820.78

        14,820.78

        0.00




        注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

        财政拨款收入支出决算总表








        公开04表

        公开部门:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公







        金额单位:元

        收     入

        支     出

        项    目

        行次

        决算数

        项  目(按功能分类)

        行次

        决算数

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏    次


        1

        栏    次


        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        796,109.36

        一、一般公共服务支出

        29




        二、政府性基金预算财政拨款

        2


        二、外交支出

        30





        3


        三、国防支出

        31





        4


        四、公共安全支出

        32





        5


        五、教育支出

        33





        6


        六、科学技术支出

        34





        7


        七、文化体育与传媒支出

        35





        8


        八、社会保障和就业支出

        36


        960,236.33



        9


        九、医疗卫生与计划生育支出

        37


        43,131.44



        10


        十、节能环保支出

        38





        11


        十一、城乡社区支出

        39





        12


        十二、农林水支出

        40





        13


        十三、交通运输支出

        41





        14


        十四、资源勘探信息等支出

        42





        15


        十五、商业服务业等支出

        43





        16


        十六、金融支出

        44





        17


        十七、援助其他地区支出

        45





        18


        十八、国土海洋气象等支出

        46





        19


        十九、住房保障支出

        47


        43,872.78



        20


        二十、粮油物资储备支出

        48





        21


        二十一、其他支出

        49





        22


        二十二、债务还本支出

        50





        23


        二十三、债务付息支出

        51




        本年收入合计

        24

        796,109.36

        本年支出合计

        52


        1,047,240.55


        年初财政拨款结转和结余

        25

        741,334.99

        年末财政拨款结转和结余

        53


        490,203.80


        一、一般公共预算财政拨款

        26

        741,334.99


        54




        二、政府性基金预算财政拨款

        27



        55




        总计

        28

        1,537,444.35

        总计

        56


        1,537,444.35 


        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

        一般公共预算财政拨款支出决算表







        公开05表

        公开部门:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公

        金额单位:元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        1,047,240.55

        585,063.58

        462,176.97

        208

        社会保障和就业支出

        960,236.33

        498,059.36

        462,176.97

        20802

        民政管理事务

        913,486.33

        451,309.36

        462,176.97

        2080204

        拥军优属

        913,486.33

        451,309.36

        462,176.97

        20805

        行政事业单位离退休

        46,750.00

        46,750.00

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        46,750.00

        46,750.00

        0.00

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        43,131.44

        43,131.44

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        43,131.44

        43,131.44

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        18,786.80

        18,786.80

        0.00

        2101103

        公务员医疗补助

        24,344.64

        24,344.64

        0.00

        221

        住房保障支出

        43,872.78

        43,872.78

        0.00

        22102

        住房改革支出

        43,872.78

        43,872.78

        0.00

        2210201

        住房公积金

        29,052.00

        29,052.00

        0.00

        2210203

        购房补贴

        14,820.78

        14,820.78

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表









        公开06表

        公开部门:

        365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公





        单位:元

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        547.551.61

        302

        商品和服务支出

        36,836.97

        310

        资本性支出


        30101

        基本工资

        135.760.00

        30201

        办公费


        31001

        房屋建筑物购建


        30102

        津贴补贴

        136.501.78

        30202

        印刷费


        31002

        办公设备购置


        30103

        奖金

        101.224.00

        30203

        咨询费


        31003

        专用设备购置


        30106

        伙食补助费


        30204

        手续费

        50.00

        31005

        基础设施建设


        30107

        绩效工资


        30205

        水费


        31006

        大型修缮


        30108

        机关事业单位基本养老保险费

        46.750.00

        30206

        电费


        31007

        信息网络及软件购置更新


        30109

        职业年金缴费


        30207

        邮电费

        1.350.97

        31008

        物资储备


        30110

        职工基本医疗保险缴费

        187.786.80

        30208

        取暖费


        31009

        土地补偿


        30111

        公务员医疗补助缴费

        24,344.64

        30209

        物业管理费

        96.00

        31010

        安置补助


        30112

        其他社会保障缴费

        2.746.39

        30211

        差旅费

        420.00

        31011

        地上附着物和青苗补偿


        30113

        住房公积金

        29.052.00

        30212

        因公出国(境)费用


        31012

        拆迁补偿


        30114

        医疗费

        3.000.00

        30213

        维修(护)费


        31013

        公务用车购置


        30199

        其他工资福利支出

        49.386.00

        30214

        租赁费


        31019

        其他交通工具购置


        303

        对个人和家庭的补助

        675.00

        30215

        会议费


        31021

        文物和陈列品购置


        30301

        离休费


        30216

        培训费

        1.320.00

        31022

        无形资产购置


        30302

        退休费


        30217

        公务招待费

        2.220.00

        31099

        其他资本性支出


        30303

        退职(役)费


        30218

        专用材料费


        312

        对企业补助


        30304

        抚恤金


        30224

        被装购置费


        31201

        资本金注入


        30305

        生活补助


        30225

        专用燃料费


        31203

        政府投资基金股权投资


        30306

        救济费


        30226

        劳务费


        31204

        费用补贴


        30307

        医疗费补助


        30227

        委托业务费


        31205

        利息补贴


        30308

        助学金


        30228

        工会经费

        2.100.00

        31299

        其他对企业补助


        30309

        奖励金

        675.00

        30229

        福利费


        313

        对社会保障基金补助


        30310

        个人农业生产补贴


        30231

        公务用车运行维护费


        31302

        对社会保险基金补助


        30399

        对其他个人和家庭的补助支出


        30239

        其他交通费用

        24.420.00

        31303

        补充全国社会保障基金





        30240

        税金及附加费用


        399

        其他支出





        30299

        其他商品和服务支出

        4.860.00

        39906

        赠与


        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数




        307

        债务利息及费用支出


        39907

        国家赔偿费用支出





        30701

        国内债务付息


        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





        30702

        国外债务付息


        39999

        其他支出





        30703

        国内债务发行费用







        30704

        国外债务发行费用





        人员经费合计

        548.226.61

        公用经费合计

        36,836.97

        合计

        585,063.58

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













        公开07表

        公开部门:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公







        金额单位:元

        2018年度预算数

        2018年度决算数


        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费


        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费


        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12


        1.000.

        00





        1.000.00

        2.200.00





        2.200.00


        注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


        公开部门:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作领导小组办公




        金额单位:元


        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余


        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出







        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6


        合计






























































        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


        第三部分 2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2018年度收入总计796,109.36元,与2017年相比,收入总计减少 4528018.42元,减少85.05%,主要原因是:2017年追加全国国防教育九连冠、兵心驿站、全国国防教育70万;2017年追加慰问银川舰驻银部队及优抚对象130万元;2017年追加双拥90周年活动专项经费55万元;2017年追加春节慰问197万元.2018年支出总计1,047,240.55元,与2017年相比,支出总计减少3602551.07元,减少77.48%,主要原因是:2017年追加全国国防教育九连冠、兵心驿站、全国国防教育70万;2017年追加慰问银川舰驻银部队及优抚对象130万元;2017年追加双拥90周年活动专项经费55万元;2017年追加春节慰问197万元支出。

        二、收入决算情况说明

        2018年度收入合计796109.36元,其中:财政拨款收入796109.36元,占100%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入0元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        2018年度支出合计1047240.55元,其中:基本支出585063.58

        元,占55.86%;项目支出462176.97元,占44.14%;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2018年度收入总计796,109.36元,与2017年相比,收入总计减少 4528018.42元,减少85.05%,主要原因是:2017年追加全国国防教育九连冠、兵心驿站、全国国防教育70万;2017年追加慰问银川舰驻银部队及优抚对象130万元;2017年追加双拥90周年活动专项经费55万元;2017年追加春节慰问197万元.2018年支出总计1,047,240.55元,与2017年相比,支出总计减少3602551.07元,减少77.48%,主要原因是:2017年追加全国国防教育九连冠、兵心驿站、全国国防教育70万;2017年追加慰问银川舰驻银部队及优抚对象130万元;2017年追加双拥90周年活动专项经费55万元;2017年追加春节慰问197万元支出。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

        2018年度一般公共预算财政拨款支出1,047,240.55元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,支出总计减少3602551.07元,减少77.48%,主要原因是:2017年追加全国国防教育九连冠、兵心驿站、全国国防教育70万;2017年追加慰问银川舰驻银部队及优抚对象130万元;2017年追加双拥90周年活动专项经费55万元;2017年追加春节慰问197万元支出。2018年没有追加此专项经费。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

        2018年度一般公共预算财政拨款支出1,047,240.55元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出960236.33元,占91.69%;医疗卫生与计划生育支出43131.44元,占4.12%;住房保障(类)支出43872.78元,占4.19%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

        2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687400.00元,支出决算为1047240.55元,完成年初预算的152%,其中:

        1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37400.00元,支出决算为46750.00元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险金的重新核定产生的差额。

        2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14900.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标。

        3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为562000.00元,支出决算为913486.33元,完成年初预算的162%,决算数大于预算数的主要原因:用2017年结余指标支付用于拥军优属活动。

        4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14900.00元,支出决算为18786.80元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是个人调整工资后重新核定产生的差额。

        5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21500.00元,支出决算为24344.64元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是个人调整工资后重新核定产生的差额。       

        6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23200.00元,支出决算为29052.00元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是个人调整工资后重新核定产生的差额。

        7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为13500.00元,支出决算为14820.78元,完成年初预算的109.78%,决算数大于预算数的主要原因是个人调整工资后重新核定产生的差额。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2018年度一般公共预算财政拨款基本支出618200.00元,其中:人员经费565200.00元,公用经费53000.00元。支出具体情况如下: 

        1.工资福利支出547551.61元,较年初预算数增加98451.61元,增加17.98%,主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是个人调整工资及各类补助补贴重新核定产生的差额。

        2.商品和服务支出36836.97元,较年初预算数减少1463.03元,下降5.62%,主要原因是严格遵守相关规定,厉行节约,严格把控各项费用支出;

        3.对个人和家庭的补助675.00元,较年初预算数增加675.00元,增加100%,主要原因是慰问一名长期重病住院工作人员。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

        2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元,支出决算为2200元,完成年初预算的220%。与上年相比,增加1200元,增长120%,决算数大于年初预算数的主要原因是双拥模范城验收、创建九连冠,外省市来银验收招待人员较多,但未超标。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

        2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占220%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费。年初预算为0 元,支出决算为 0 元,;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。 

        2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。

        3.公务接待费。年初预算为1000元,支出决算为2200元,完成年初预算的220%;比上年增加2200元,增长220%。决算数大于年初预算数的主要原因是双拥模范城验收、创建九连冠,外省市来银验收招待人员较多,但未超标。

        其中: 国内接待费支出2200元,主要原因是双拥模范城验收、创建九连冠,外省市来银验收招待人员较多,但未超标。

        国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个,国内公务接待人次22人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。 

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        我单位为事业单位,无机关运行经费。

        (二)政府采购情况说明

        我单位2018年度无政府采购业务。

        (三)国有资产占有使用情况说明

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        截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        1.预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金462176.97元,占一般公共预算项目支出总额的22.63%。无政府性基金预算项目支出。 

        共组织对“拥军优属”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出462176.97元,政府性基金预算支出 0 元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作在推动全国国防教育示范基地建设;开展双拥在基层活动和文化拥军活动;开展争创全国双拥模范城“九连冠”活动;慰问部队、慰问“银川舰”、为军博园协调引进退役武器装备;开展“四助”双拥活动等活动,促进了军民融合发展。在三区主要街道维护双拥一条街,为宝湖实验小学、景岳小学、灵武三中、军休所、军博园国防教育基地建设及维护提供支持,积极推动建立全市双拥工作考评机制。

        2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

        “拥军优属”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“拥军优属”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为562000.00元,执行数为462176.97元,完成预算的82.23%。主要产出和效果:365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台双拥工作在推动全国国防教育示范基地建设;开展双拥在基层活动和文化拥军活动;开展争创全国双拥模范城“九连冠”活动;慰问部队、慰问“银川舰”、为军博园协调引进退役武器装备;开展“四助”双拥等活动,促进了军民融合发展,积极推动建立全市双拥工作考评机制。


           第四部分  名词解释

        一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

        二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

        四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

        五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

        六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

        七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

        八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

        九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

        十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

        十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

        十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

        二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        ……

        (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

        附件:

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