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索 引 号: | 640100-203/2020-00044 | 发布日期: | 2020-10-28 |
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发布机构: | 银川高新技术产业开发区管委会 | 责任部门: | 银川高新技术产业开发区管委会 |
名 称: | 2019年度银川高新技术产业开发区管理委员会部门决算 |
2019年度
银川高新技术产业开发区管理委员会部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央、区、市关于发展高新技术产业的法律法规和有关规定。负责高新区各项优惠政策的落实,为高新技术产业发展创造良好环境。
(二)制订高新区总体规划、产业发展规划和中长期发展计划。规划、监督、指导各园区(区块)高新技术产业的发展。
(三)拟订高新区统一的规划建设、招商引资、考核考评等规章制度和政策措施并组织实施。
(四)负责高新区重大建设项目和重点招商引资项目的管理和服务,统筹协调各园区(区块)重大建设项目的推进和重点招商引资项目的落地。
(五)负责高新区的统计工作。
(六)负责灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的规划建设、招商引资等园区管理和服务工作。
(七)根据赋权暂时开展园区应急管理等领域的执法。
(八)行使区、市政府赋予的其他职权。
(九)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
1.按照部门决算编报要求,纳入银川高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
2.银川高新技术产业开发区管理委员会,挂宁夏灵武羊绒产业园区管理委员会牌子,别为365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台人民政府派出机构。银川高新技术产业开发区(宁夏灵武羊绒产业园区)管委会按照“一区多园”(银川高新技术产业开发区、银川阅海湾中央商务区<银川丝路经济园>、银川中关村创新创业科技园、银川军民融合产业园、银川临港产业园)管理模式,统一建设、统一管理。银川丝路经济园>
3. 银川高新技术产业开发区管委会设6个内设机构。
(1)党政办公室
负责党工委、管委会的日常运转工作。负责机要、保密、档案、党建、纪检、宣传、统战、组织人事、群团、信访、财务、国有资产、内部审计、信息、政务公开、考核考评、督查督办、后勤保障等工作。负责与市直各部门、相关县(市)区和各园区(区块)的协调对接、服务等工作。
(2)国土和规划建设部
负责拟订高新区开发建设总体规划、中长期规划并组织实施。监督、指导各园区(区块)做好国土、规划、建设、生态保护等相关工作。负责灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的国土、规划、建设、生态保护等管理和服务工作,审核入驻企业项目建设方案,办理和报批建设用地等相关手续。
(3)经济发展服务部
拟订高新区经济发展中长期规划、产业发展规划等并组织实施。对高新区经济运行统计分析、跟踪研究。监督、指导各园区(区块)做好经济发展服务和数据统计等相关工作。负责实施灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的经济发展规划、产业发展规划、年度计划。负责对新入驻企业可行性研究报告审查、立项批复,协助入驻企业办理相关手续等工作。
(4)投资促进部
负责拟订高新区的招商引资中长期计划并组织实施。负责高新区各类重大招商引资活动的组织协调和项目引入的全程服务。负责高新区招商引资项目的统计分析,协调组织完成上级部门对招商引资考核督查等工作。协调、指导各园区(区块)做好招商引资相关工作。承担灵武羊绒产业园(含原银川再生资源循环经济示范区)、临港产业园的招商引资工作,对招商引资项目进行收集、洽谈、协调、评估和落实。
(5)科技创新部
负责编制银川高新区科技创新和信息化发展等中长期规划并组织实施。负责高新区高新技术企业科技创新和人才队伍建设、知识产权保护等工作。监督、指导各园区(区块)开展科技创新人才队伍建设、知识产权保护等管理服务工作。负责灵武羊绒产业园(含原灵武再生资源循环经济示范区)、临港产业园高新技术企业的科技创新和人才队伍建设、知识产权保护等管理服务工作
(6)应急管理部(综合执法队)
负责编制银川高新区总体应急预案并协调组织实施。监督、指导各园区(区块)开展应急管理等领域的执法,配合开展其他领域的综合执法。负责灵武羊绒产业园(含原灵武再生资源循环经济示范区)、临港产业园的应急管理和执法等工作,组织企业开展安全隐患整治、应急管理培训、宣传等工作。
4.人员编制和领导职数
核定全额预算事业编制36名(上划灵武市原核定银川高新区管委会的21名,从原银川滨河新区管委会划转15名)。
领导职数:设党工委书记1名、管委会主任1名、党工委副书记2名(其中1名由管委会主任担任)、纪工委书记1名、副主任3名。截至2019年底,参公事业编制共36人。财务核算执行《政府事业单位会计制度》。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18921000.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 709153.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 600000000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 120000.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 16634030.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 458846.78 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 343804.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 22085171.37 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3158980.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 18977174.41 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 371203.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 600000000.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 635555030.69 | 本年支出合计 | 55 | 646224332.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 53050197.92 | 年末结转和结余 | 57 | 42380895.89 |
总计 | 28 | 688605228.61 | 总计 | 58 | 688605228.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门:银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 635,555,030.69 | 618,921,000.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,361,200.00 | 5,361,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 3,716,900.00 | 3,716,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 3,716,900.00 | 3,716,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,644,300.00 | 1,644,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 1,644,300.00 | 1,644,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20406 | 司法 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040612 | 法制建设 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 874,437.25 | 874,437.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 430,360.40 | 430,360.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430,360.40 | 430,360.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 415,590.47 | 415,590.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 415,590.47 | 415,590.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,486.38 | 28,486.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,486.38 | 28,486.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 343,804.16 | 343,804.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 343,804.16 | 343,804.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 276,647.26 | 276,647.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67,156.90 | 67,156.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 15,332,227.36 | 5,032,027.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300,200.00 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 2,308,666.40 | 2,308,666.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110101 | 行政运行 | 2,308,666.40 | 2,308,666.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21112 | 可再生能源 | 13,023,560.96 | 2,723,360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300,200.00 | ||||
2111201 | 可再生能源 | 13,023,560.96 | 2,723,360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300,200.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 13,112,158.92 | 6,778,328.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,333,830.00 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 13,112,158.92 | 6,778,328.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,333,830.00 | ||||
2150801 | 行政运行 | 5,878,307.92 | 4,744,477.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133,830.00 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 7,233,851.00 | 2,033,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 371,203.00 | 371,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 371,203.00 | 371,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 371,203.00 | 371,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:银川高新产业开发区管理委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 646,224,332.72 | 8,859,308.54 | 637,365,024.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 709,153.00 | 0.00 | 709,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 709,153.00 | 0.00 | 709,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 709,153.00 | 0.00 | 709,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 458,846.78 | 458,846.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 430,360.40 | 430,360.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430,360.40 | 430,360.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,486.38 | 28,486.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,486.38 | 28,486.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 343,804.16 | 343,804.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 343,804.16 | 343,804.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 276,647.26 | 276,647.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67,156.90 | 67,156.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 22,085,171.37 | 2,325,998.22 | 19,759,173.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 2,325,998.22 | 2,325,998.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 2,325,998.22 | 2,325,998.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 13,023,560.96 | 0.00 | 13,023,560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 13,023,560.96 | 0.00 | 13,023,560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21113 | 循环经济 | 6,735,612.19 | 0.00 | 6,735,612.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111301 | 循环经济 | 6,735,612.19 | 0.00 | 6,735,612.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,158,980.00 | 0.00 | 3,158,980.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,158,980.00 | 0.00 | 3,158,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,158,980.00 | 0.00 | 3,158,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 18,977,174.41 | 5,359,456.38 | 13,617,718.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 18,977,174.41 | 5,359,456.38 | 13,617,718.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 5,359,456.38 | 5,359,456.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 13,617,718.03 | 0.00 | 13,617,718.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 371,203.00 | 371,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 371,203.00 | 371,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 371,203.00 | 371,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 600,000,000.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 600,000,000.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 600,000,000.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:银川高新产业开发区管理委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,921,000.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 709,153.00 | 709,153.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 600,000,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 458,846.78 | 458,846.78 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 343,804.16 | 343,804.16 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 11,784,971.37 | 11,784,971.37 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3,158,980.00 | 3,158,980.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 13,362,195.95 | 13,362,195.95 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 371,203.00 | 371,203.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 600,000,000.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 618,921,000.69 | 本年支出合计 | 54 | 630,309,154.26 | 30,309,154.26 | 600,000,000.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 50,081,202.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 38,693,048.55 | 38,693,048.55 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 50,081,202.12 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 669,002,202.81 | 合计 | 669,002,202.81 | 69,002,202.81 | 600,000,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:银川高新区 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 30,309,154.26 | 8,244,330.08 | 22,064,824.18 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 709,153.00 | 0.00 | 709,153.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 709,153.00 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台 | 0.00 | 709,153.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 709,153.00 | 0.00 | 709,153.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
20406 | 司法 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 458,846.78 | 458,846.78 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 430,360.40 | 430,360.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430,360.40 | 430,360.40 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,486.38 | 28,486.38 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,486.38 | 28,486.38 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 343,804.16 | 343,804.16 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 343,804.16 | 343,804.16 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 276,647.26 | 276,647.26 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67,156.90 | 67,156.90 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 11,784,971.37 | 2,325,998.22 | 9,458,973.15 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 2,325,998.22 | 2,325,998.22 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 2,325,998.22 | 2,325,998.22 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 2,723,360.96 | 0.00 | 2,723,360.96 | ||
2111201 | 可再生能源 | 2,723,360.96 | 0.00 | 2,723,360.96 | ||
21113 | 循环经济 | 6,735,612.19 | 0.00 | 6,735,612.19 | ||
2111301 | 循环经济 | 6,735,612.19 | 0.00 | 6,735,612.19 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,158,980.00 | 0.00 | 3,158,980.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,158,980.00 365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台 | 0.00 | 3,158,980.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,158,980.00 | 0.00 | 3,158,980.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 13,362,195.95 | 4,744,477.92 | 8,617,718.03 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 13,362,195.95 | 4,744,477.92 | 8,617,718.03 | ||
2150801 | 行政运行 | 4,744,477.92 | 4,744,477.92 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8,617,718.03 | 0.00 | 8,617,718.03 | ||
221 | 住房保障支出 | 371,203.00 | 371,203.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 371,203.00 | 371,203.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 371,203.00 | 371,203.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:银川高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 6,663,278.84 | 302 | 商品和服务支出 | 1,495,456.24 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 4,158,196.80 | 30201 | 办公费 | 492,193.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 596,503.10 | 30202 | 印刷费 | 14,118.84 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 734,725.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 6,200.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 10.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 430,360.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 25,209.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 276,647.26 | 30208 | 取暖费 | 511,631.54 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67,156.90 | 30209 | 物业管理费 | 76,500.00 | 31010 | 安置补助 | 6,200.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 28,486.38 | 30211 | 差旅费 | 10,295.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 371,203.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2,381.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 79,395.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 314,214.93 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12,003.54 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29,591.43 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 79,395.00 | 30229 | 福利费 | 2,940.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 150.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 4,217.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 6742673.84 | 公用经费合计 | 1,501,656.24 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:高新区管委会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:高新区管委会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 600000000.00 | 600000000.00 | 0.00 | 600000000.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 600000000.00 | 600000000.00 | 0.00 | 600000000.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 | 0.00 | 600000000.00 | 600000000.00 | 0.00 | 600000000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 600000000.00 | 600000000.00 | 0.00 | 600000000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计635,555,030.69元,支出总计646,224,332.72元。与2018年度相比,收入总计增加601406278.41元,增加1761.14%,支出总计增加612267556.21元,增长1703.08%,主要原因是加大中央专项资金的投入,以及两家工业园区合并后灵武市人民政府加快拨付再生园区环保拆迁补偿进度兑现补偿资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计635,555,030.69元,其中:财政拨款收入618921000.69元,占97.32%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入16634030元,占2.68%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计646224332.72元,其中:基本支出8859308.54元,占1.37%;项目支出637365024.18元,占98.63%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计635555030.69元,支出总计646224332.72元。与2018年度相比,财政拨款收入比上年增加601406278.41元,上涨1761%、支出总计比上年增加612267556.21元,上涨1803%。主要原因是加大中央专项资金的投入,以及两家工业园区合并后灵武市人民政府加快拨付再生园区环保拆迁补偿进度兑现补偿资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出30,309,154.26元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少336497.27元,下降1.1%,主要原因是政府调整支出科目,部分拨款采取政府基金模式下拨。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出30,309,154.26元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出709,153.00元,占2.34%;公共安全支出(类)支出120,000.00元,占0.4%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出458,846.78元,占1.54%;卫生健康(类)支出343,804.16元,占1.14%;节能环保(类)支出11,784,971.37元,占38.88%;城乡社区(类)支出3,158,980.00元,占10.43%;资源勘探信息(类)支出13,362,195.95元,占44.09%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出371,203.00元,占1.25%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6690615.70元,支出决算为6,663,278.84元,完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,663,278.84元,其中:人员经费6,742,673.84元,公用经费1,501,656.24元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出6,663,278.84元,较2019年度年初预算数增加1255130.17元,增长18.84%,主要原因是园区整合,原滨河新区撤销划转部分人员;较2018年度决算数增加3934106.90元,增长59.04%。主要原因是园区整合,原灵武市再生资源循环经济示范区撤销,人员整体并入银川高新技术产业开发区管理委员会。
2.商品和服务支出1,495,456.24元,较2019年度年初预算数增加1140815.19元,增长76.28%,主要原因是园区整合,原灵武市再生资源循环经济示范区撤销,人员整体并入银川高新技术产业开发区管理委员会;较2018年度决算数减少5835.63元,降低0.39%。
3.对个人和家庭的补助79,395.00元,较2019年度年初预算数增加64395.00元,增长81.10%,主要原因是园区整合,原灵武市再生资源循环经济示范区撤销,人员整体并入银川高新技术产业开发区管理委员会;较2018年度决算数增加67350.00元,增长84.82%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
5.资本性支出6,200.00元,较2019年度年初预算数增加6200.00元,增长100%,主要原因是调整科目预算单列财务软件购置费用;较2018年度决算数增加6200元,增长100%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无此项支出。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少(增加)0元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要无此项支出。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要无此项支出。国(境)外接待费支出0元,主要无此项支出。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收600,000,000.00元,本年支出600,000,000.00元,年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加600,000,000.00元,增长100%,主要原因是:加大中央专项资金的投入,以及两家工业园区合并后灵武市人民政府加快拨付再生园区环保拆迁补偿进度兑现补偿资。支出具体情况如下:其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出600,000,000.00元。
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出2110434.70元,比2018年度减少1803582.15元,(下降)46%。主要原因是:区分项目支出范围减少不必要的运行开支。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积27,903.72平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备3(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,银川高新技术产业开发区管理委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川高新技术产业开发区管理委员会今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:0。下一步改进措施:0。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
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